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    2024年弘业期货内部控制审计报告出炉

    2024年12月31日,弘业期货股份有限公司完成了内部控制自我评价,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司遵循内部控制全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益的原则,致力于建立良好的内部控制环境,通过不断健全公司治理体系,构建严密高效的组织架构,建立科学的人力资源管理体系,不...

    2024-11-0761