2024年弘业期货内部控制审计报告出炉
2024年12月31日,弘业期货股份有限公司完成了内部控制自我评价,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司遵循内部控制全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益的原则,致力于建立良好的内部控制环境,通过不断健全公司治理体系,构建严密高效的组织架构,建立科学的人力资源管理体系,不断完善内部控制环境,为有效实施内部控制,实现经营目标及整体战略目标提供基本保障。
公司建立了完善的内部控制制度体系,涵盖了期货经纪、资产管理、投资咨询、基金销售等业务,并遵照执行。公司建立了多层级合规管理组织体系,为公司经营管理活动提供合规服务及合规监督,协助公司经理层有效识别和管理公司所面临的合规风险。公司通过内部审计监督检查、定期开展内部控制评价,实现对内部控制持续有效运行的监督和评价,对内部控制缺陷进行持续改进。
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